
Marcos Camilo
Alta Gestão / Consultoria
Serviços oferecidos
Temho 27 anos de experiência em auditoria interna, controles internos, compliance, Riscos e fraudes. Setor financeiro, bancários e saúde
Experiência
Experiência de 27 anos nas áreas de Auditoria Interna, Controles Internos, Inspetoria e Compliance, em cargos de confiança, com liderança e gestão de equipes em grandes bancos nacionais, empresa estatal e nacional de grande e pequeno porte nos segmentos Financeiro, Seguros e Saúde, com o desenvolvimento e implantações metodológicas, avaliação de processos, identificação de riscos e controles. • Responsável pela implantação e disseminação da cultura da auditoria interna no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS, com objetivo de agregar boas práticas de governança por meio da avaliação de processos, controles internos e indicadores, bem como mapear novos riscos para fornecimento de informações significativas a alta administração, com foco na saúde econômico-financeira, orçamentária da instituição e certificação de compliance exigido pelo TCU - Tribunal de Contas da União e CGU - Controladoria Geral da União. • Habilidade de planejamento, programação e execução de auditorias e gestão e treinamento de colaboradores no desenvolvimento de competências técnicas para mapeamento de processos, walkthrough, identificação de riscos, levantamento de controles, desenho e aplicação de testes em matriz, acompanhamento de implantação de plano de ação, com report e apresentações executivas. • Capacidade em planejar e gerenciar orçamento, melhor alocação dos recursos com foco na redução de custos e recuperação de perdas, na avaliação de processos e implantações de controles internos, garantir cobertura de riscos relevantes, com objetividade nas conclusões, em atendimento ao ambiente regulatório, eficiência operacional, com certificação da uniformidade metodológica. • Forte atuação no projeto de revisão e adequação da matriz de riscos (identificação de riscos, levantamento e adequação de controles, elaboração e execução de testes), com o objetivo de mitigar os riscos e reduzir futuros apontamentos da auditoria interna ou órgãos regulatórios. • Responsável pela implantação de controles internos e implantação e desenvolvimento do programa de avaliação de risco, responsável pela coordenação das auditorias realizadas com a metodologia desenvolvida para agências varejo, empresas PJ, financeiras e correspondente bancário e parceiros
Educação
FIPECAFI-USP MBA em Auditoria Inst. Finaneiras(2005)|FECAP Pós-graduação em Finanças(1995)|UNIBERO, Administração(1991).
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